浏览数量: 12 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-09-24 来源: 本站
江苏扬电科技股份有限公司
2026年度财务报表及内部控制审计服务邀请招标公告
为做好2026年度财务报表审计及内部控制审计机构的选聘工作,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会审计委员会提议,公司决定采取邀请招标方式选聘1家会计师事务所,承担公司2026年度财务报表审计、内部控制审计(含根据中国证监会监管要求出具的专项监管报表审计)工作。现将有关事项公告如下:
一、招标内容
1. 选聘范围:择优确定1家会计师事务所,承担公司2026年度财务报表审计及内部控制审计(含根据中国证监会监管要求出具的专项监管报表审计)工作。
2. 服务期限:2026年1个会计年度。
3. 续聘安排:2026年以后年度是否续聘,将根据公司董事会审计委员会对上一年度审计机构的评价结果确定;经审计委员会形成肯定性意见的,可提出续聘建议,并按规定履行相应决策程序后办理续聘事宜。
4. 工作要求:
(1)按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构颁布的相关法律法规及规范性文件要求,在公司规定的时间和质控标准内,完成公司(合并及母公司)及纳入合并报表范围的子公司年度审计业务;
(2)出具法定审计报告及各级监管机构要求的各类鉴证报告/专项报告;
(3)协助公司完成半年度、季度财务报表的审阅工作;
(4)协助提供上市公司定期报告所涉及的财务数据;
(5)按照监管规定及《公司章程》等要求,做好与公司审计委员会的沟通;
(6)协助公司答复各级监管机构的问询;
(7)为公司日常会计核算提供财务咨询服务及其他需要提供的服务。
具体包括但不限于以下报告:
①公司合并及母公司财务报表审计报告、内部控制审计报告;
②经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告;
③募集资金存放与实际使用情况专项报告;
④中国证监会或深圳证券交易所要求提交的其他与年报相关的专项报告。
二、招标方式及要求
本次选聘采取邀请招标方式,仅接受已收到公司发出的2026年度审计机构招标邀请的投标人投标,未接到邀请的投标人投标不予受理。投标人名称必须与受邀请人名称一致。
三、投标文件递交
1. 递交截止时间:2026年9月30日15:00(北京时间)。
2. 接收投标书地点:江苏省泰州市姜堰经济开发区天目路690号,收件人:周荀洁,邮编:225500。
3. 逾期递交或不符合规定的投标文件,招标人不予受理。
四、招标人及联系方式
招 标 人:江苏扬电科技股份有限公司
办公地址:江苏省泰州市姜堰经济开发区天目路690号
联 系 人:周荀洁
联系电话:0523-88857775
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司
2026年9月24日